一、制度建設:建立并不斷完善公司及子(分)公司的內(nèi)審、內(nèi)控體系,監(jiān)督內(nèi)控體系的貫徹執(zhí)行,并監(jiān)督、檢查各子(分)公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。
二、日常審計:負責擬定公司審計工作計劃并組織推動實施,完成公司下達的審計工作項目。
三、工程決算審計:負責組織公司工程決算審計工作。
四、管理效能審計:負責公司對各子(分)公司內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計工作;負責組織公司及子(分)公司經(jīng)營管理、人事管理、質(zhì)量安全、業(yè)務流程等常規(guī)及專項審計;負責領導干部經(jīng)濟責任制的審計監(jiān)督、評價;負責根據(jù)授權或特定要求對公司及子(分)公司開展各項專項審計工作,并提出整改建議并監(jiān)督推動實施。
五、外部審計協(xié)助:負責組織配合會計師事務所、審計事務所、資產(chǎn)評估事務所等外部專業(yè)機構對公司的財務管理體系、財務狀況、安全風險狀況進行審計和動態(tài)評估,有效監(jiān)控和防范各類風險。
六、其它工作:完成公司領導交辦的其他工作。